
老師,我們公司跟個體戶簽了份設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同,然后以這份合同從銀行貸款300萬,貸款放下來銀行直接轉(zhuǎn)到個體戶法人名下。根據(jù)銀行回單我做的分錄借:銀行存款 3000貸:短期貸款300 借:其他應(yīng)收款—個人300萬 貸:銀行存款 300萬 這樣做對嗎?問題是掛著的這筆其他應(yīng)收款300萬,老板已經(jīng)私底下叫他轉(zhuǎn)到老板名下了,其實就是通過他過下賬。但是我?guī)ど厦孢€沒平,需要怎么做?
答: 分錄處理是對的。你除非這個款項歸還,要不然平不了啊。 你是指老板已經(jīng)還了這個款,他私賬歸還的? 如果是這樣的話,你直接補一份說明 借:短期貸款 貸:其他應(yīng)收款
員工借款支付專利局專利費 附件有借款單 銀行回單 我目前做的分錄是 借 其他應(yīng)收款-____員工 貸 銀行存款 什么時候體現(xiàn)收款單位么 明細中
答: 發(fā)票到了就 借;管理費用或無形資產(chǎn) 貸;其他應(yīng)收款 這個不涉及收款單位
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公戶付款,只有銀行回單,沒有發(fā)票,外帳做的:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,這個后期怎么沖
答: 以后實際支付款項時, 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款

