
老師,本月預(yù)付了原材料款1萬元,已在系統(tǒng)做憑證借原材料10000,貸應(yīng)付賬款10000,收到原材料入庫金額是11000元,已做憑證借應(yīng)付賬款10000,貸銀行存款10000.但是多入庫的1000該怎么處理呢?
答: 你好,根據(jù)你描述,正確的處理應(yīng)當(dāng)是這樣 預(yù)付款項的時候 借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 收到材料 借:原材料 11000 貸:預(yù)付賬款 11000 1000的余額代表還有1000的材料款沒有支付給對方
老師,上個月 原材料入庫1000,已付款,已經(jīng)做了憑證借原材料,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。本月發(fā)現(xiàn)掛錯了供應(yīng)商,需要調(diào)整,在系統(tǒng)里該怎樣做憑證改過來呢
答: 借應(yīng)付賬款—錯客戶 貸應(yīng)付賬款—對客戶
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:原材料 8000元 貸:銀行存款 4000元 應(yīng)付賬款:4000元做這個業(yè)務(wù)時,憑證后附件的是不是要付:全款的發(fā)票和材料入庫單?
答: 是的,發(fā)票,入庫單,銀行付款回單


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2020-09-28 11:56
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