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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-28 11:47

你好,根據(jù)你描述,正確的處理應(yīng)當(dāng)是這樣
預(yù)付款項的時候 
借:預(yù)付賬款 10000
貸:銀行存款 10000
收到材料
借:原材料 11000
貸:預(yù)付賬款 11000
1000的余額代表還有1000的材料款沒有支付給對方

+86 追問

2020-09-28 11:56

老師,總金額1萬是已經(jīng)談好的,收到原材料后發(fā)現(xiàn)是因為價格方面有一些調(diào)整,如果對方不要求另外支付1000元,那多入庫的1000原材料該怎么做賬呢

鄒老師 解答

2020-09-28 11:57

你好,如果對方不要求另外支付1000元,那多入庫的1000原材料
借:原材料 1000
貸:營業(yè)外收入 1000

+86 追問

2020-09-28 12:26

上個月有過這個情況,原材料已經(jīng)領(lǐng)用,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以在本月做這樣調(diào)整,借生產(chǎn)成本-100,貸應(yīng)付賬款-100?,F(xiàn)在這筆多入庫的原材料記入營業(yè)外收入后,對結(jié)轉(zhuǎn)有沒有影響呢?結(jié)轉(zhuǎn)還是正常按照11000結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2020-09-28 12:39

你好,這個(原材料記入營業(yè)外收入)對結(jié)轉(zhuǎn)是沒有影響的,該結(jié)轉(zhuǎn)多少還是多少

+86 追問

2020-09-28 13:14

是不是這樣理解,如果是跨月的,原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那就這樣做憑證,借生成成本(負數(shù))

鄒老師 解答

2020-09-28 13:14

你好,如果是多結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,是這樣處理

+86 追問

2020-09-28 13:17

是不是這樣理解,如果是跨月,原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那就這樣做憑證,借生成本(負數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負數(shù))。如果是本月的,原材料未結(jié)轉(zhuǎn)成本,就這樣做憑證,借原材料,營業(yè)外收入?

鄒老師 解答

2020-09-28 13:19

你好,是的,是這樣處理

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你好,根據(jù)你描述,正確的處理應(yīng)當(dāng)是這樣 預(yù)付款項的時候 借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 收到材料 借:原材料 11000 貸:預(yù)付賬款 11000 1000的余額代表還有1000的材料款沒有支付給對方
2020-09-28 11:47:02
借應(yīng)付賬款—錯客戶 貸應(yīng)付賬款—對客戶
2020-09-27 17:16:29
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-21 08:57:50
是的,發(fā)票,入庫單,銀行付款回單
2016-04-28 10:33:30
付款了嗎?付款了直接按第二個做。
2020-04-08 15:17:12
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