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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-31 12:30

您好
借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78
貸:應付賬款——暫估應付賬款  4424.78
借:應付賬款  5000
貸:銀行存款  5000
收到發(fā)票
借:應付賬款——暫估應付賬款  4424.78
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 575.22
貸:應付賬款 5000

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相關問題討論
你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
同學你好 進項轉出不是這樣做分錄的 應該是 借原材料 貸進項轉出
2021-02-25 09:37:18
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
還要吧進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
2019-09-02 15:58:23
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