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公司在北京做了一個展廳,一開始的費用我是計入了銷售費用,宣傳費!可是現(xiàn)在那個展廳擴大,直接注冊申報了一個公司,費用是我們這邊提供!請問這樣我該怎么給他記錄?
老師好,我公司上幾個月都有不少銷售,7月放了個假沒有銷售,這月0申報。老板拿來的很多費用票要不要做上?還是等下個月有收入了再做好一些?
2019年2月份發(fā)2018年年終獎2019年3月份其申報個稅,18年未計提我現(xiàn)在如何入賬?這個費用可以計入調(diào)整18年費用嗎?
外購的庫存商品用在銷售促銷活動時免費贈送,當時計入的是借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅費-銷項稅額,現(xiàn)在申報增值稅時銷售額是填當時計入的銷售費用這個金額嗎?

