
公司支付一年房租,在同一年度內,請問老師每個月攤銷時做:借管理費用 貸其他應付款 還是 借管理費用 貸長期待攤費用
答: 一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
請教一個問題,我籌建期購買設備,支付的時候做了一個分錄。借:長期待攤費用-開辦費。 貸:其他應付款那我籌建期收到發(fā)票的時候,我怎么做呢?我本來想等正式營業(yè)后,轉管理費用-開辦費的。
答: 您好 籌建期購買設備,支付的時候應該這樣寫分錄 借:應付賬款(預付賬款) 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產 貸:應付賬款(預付賬款)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好:我們是新成立的建筑施工項目部,1、賬上還沒有資金,賬戶也還沒有開立,但產生了一些費用需要報銷,出納向其他子公司借了1萬元現金,作為備用金 ,這個1萬要怎么入賬呀?借:現金 1萬 貸:其他應付款----小王 1萬 這么做對嗎?2、前期的產生的辦公費、交通費、招待費等可以作管理費用嗎?有的會計說要作長期待攤費用。到底怎么做呀?
答: 1,分錄正確。2前期的費用可以計入管理費用-開辦費,現在已經取消長期待攤費用科目了。


星兒★ 追問
2020-09-24 08:16
鄒老師 解答
2020-09-24 08:20