
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
答: 你好。月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
老師好,會計月底計提的當月增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月交納的時候分錄是寫,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢,
答: 計提借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款


蔡菜 追問
2020-09-14 17:25
蔡菜 追問
2020-09-14 17:27
慧老師 解答
2020-09-14 17:28
蔡菜 追問
2020-09-14 17:32
慧老師 解答
2020-09-14 17:52
蔡菜 追問
2020-09-14 18:01
慧老師 解答
2020-09-14 18:01