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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-11 09:03

你好
借:制造費用
貸:銀行存款等科目
然后分配計入成本
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用

A會計學(xué)堂王老師 追問

2020-09-11 15:28

老師,計入當(dāng)月成本,成本偏高怎么解決?

鄒老師 解答

2020-09-11 15:34

你好,那你就需要做到按月分別計入,而不是一次性計入兩個月的水電費

A會計學(xué)堂王老師 追問

2020-09-11 16:46

老師,進項票認(rèn)證了還能分別入賬嗎?

鄒老師 解答

2020-09-11 16:52

你好,進項認(rèn)證了,不影響分兩個月入賬的

A會計學(xué)堂王老師 追問

2020-09-11 17:12

老師,怎么分別計入呢?

鄒老師 解答

2020-09-11 17:13

你好
認(rèn)證的時候把進項稅額計入當(dāng)月,發(fā)票的不含稅部分在其他月份(做到按月)計入就可以了

A會計學(xué)堂王老師 追問

2020-09-11 17:49

但是我抵扣的是上月上上月的水電費呢?還能分別入賬嗎?

鄒老師 解答

2020-09-11 19:56

你好,你 進項稅額可以跨月抵扣
但是你發(fā)票的不含稅金額是可以做到按月入賬的

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相關(guān)問題討論
你好 借:制造費用 貸:銀行存款等科目 然后分配計入成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2020-09-11 09:03:47
不要做了,你要是做2020年這個也只能做以前年度損益調(diào)整了
2019-12-06 08:54:00
你好,快遞公司,轉(zhuǎn)給總部的成本費用,還沒有收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2021-11-17 20:05:35
你好 收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款 之后付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款等科目 這個發(fā)票的內(nèi)容是計入成本或者費用?
2019-11-21 10:52:06
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;預(yù)付賬款等科目
2019-06-29 11:38:31
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