
老師,去年做年終決算報表時,把未支出的款項(xiàng)做成了支出。實(shí)際財務(wù)帳沒做支出存入了銀行存款。所以決算報表財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為零,而財務(wù)帳結(jié)轉(zhuǎn)有余額。但是決算報表已上報無法更改但是財務(wù)帳是對的,但是不改帳的話明年做決算還對不上啊,這可咋辦???
答: 同學(xué)你好,明年決算時,報表上少做支出,調(diào)整過來就行了。
老師好,我這個月到目前為止賬上銀行存款期末余額和流水對不上。是不是因?yàn)槲覔p益沒結(jié)轉(zhuǎn)的原因呢?
答: 同學(xué)你好呀~ 損益結(jié)轉(zhuǎn)不會影響流水。你把流水的每一筆記錄和賬上的每一筆逐一核對一下,看看是那筆做錯了或者做漏了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好:2020年12月末的銀行存款有余額6179元,我現(xiàn)在做21的賬銀行存款,是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呀?到21年1月份銀行存款怎么平的呢?
答: 你好 銀行 不用結(jié)轉(zhuǎn)? 接著做就可以?






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


