老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,如果業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間與收到發(fā)票的時(shí)間不在一個(gè)月,按哪個(gè)時(shí)間入賬呢
答: 你好,按報(bào)銷日期的時(shí)間入賬
老師,今年收到一張發(fā)生在去年業(yè)務(wù)的發(fā)票,公司去年已經(jīng)做賬了,對(duì)于這張發(fā)票應(yīng)該怎么做呢
答: 你好,如果費(fèi)用發(fā)生在入賬時(shí),發(fā)票直接貼到憑證后面
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是工業(yè)生產(chǎn)公司,現(xiàn)收到一張環(huán)保監(jiān)控安裝工程 9000元的發(fā)票,應(yīng)如何入賬?
答: 是給你們安裝了監(jiān)控的費(fèi)用嗎

