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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-02 11:02

是不是說,二級(jí)科目有余額月末不轉(zhuǎn)出,一直保留,最終看一下,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目下總余額在哪方,借方表示已交的,貸方表示還未交的?

旭日升 追問

2016-08-02 11:08

小規(guī)模企業(yè),只在應(yīng)交稅金-未交增值稅里記,一般納稅人,需要在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里記是嗎?但為什么有的講到,如果是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里有余額,還需要往應(yīng)交稅金-未交增值稅里轉(zhuǎn),不明白?

曉海老師 解答

2016-08-02 09:45

你好!看看這里對(duì)你有幫助

https://www.douban.com/note/524270877/

.

曉海老師 解答

2016-08-02 14:29

你好!可以這樣理解,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里有余額需要往應(yīng)交稅金-未交增值稅里轉(zhuǎn)這是規(guī)定,結(jié)轉(zhuǎn)完在二級(jí)科目顯示無余額

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相關(guān)問題討論
你好!看看這里對(duì)你有幫助 https://www.douban.com/note/524270877/ .
2016-08-02 09:45:04
您好!你15萬是一張發(fā)票還是幾張。你可以先不認(rèn)證,但是要做賬
2017-12-07 16:23:19
你好;? 留抵就 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-11-16 17:51:34
你好!你取得進(jìn)項(xiàng),比如原材料的時(shí)候做了分錄嗎? 4月有銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-03-27 14:43:50
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10
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