- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-08-02 11:02
是不是說,二級(jí)科目有余額月末不轉(zhuǎn)出,一直保留,最終看一下,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目下總余額在哪方,借方表示已交的,貸方表示還未交的?
相關(guān)問題討論
你好!看看這里對(duì)你有幫助
https://www.douban.com/note/524270877/
.
2016-08-02 09:45:04
您好!你15萬是一張發(fā)票還是幾張。你可以先不認(rèn)證,但是要做賬
2017-12-07 16:23:19
你好;? 留抵就 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :??
?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-11-16 17:51:34
你好!你取得進(jìn)項(xiàng),比如原材料的時(shí)候做了分錄嗎?
4月有銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-03-27 14:43:50
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-04-22 22:44:10
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