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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-01 16:00

我是手工賬,進項明細里的合計金額是21404.66銷項余額是7912,做什么分錄能在7月底,應(yīng)交稅金(進項稅額)余額是13492.66而銷項稅額的余額是0呢?

岳小紅 追問

2016-08-02 10:32

老師,手工賬如果不做處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)和(銷項稅額)的三級科目的數(shù)是越來越大,我在這個問題上很糾結(jié)。

曉海老師 解答

2016-08-01 15:31

好不!用做賬務(wù)處理繼續(xù)在進項里放著留抵下月就可以

曉海老師 解答

2016-08-01 18:30

你好!企業(yè)應(yīng)交增值稅進項大于銷項,有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細科目的本年累計數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ( 本年累計)

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 (本年累計-留抵)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計)

若有其他明細科目,如進項稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平

也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時,直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-期初進項稅余額,其余各項增值稅明細余額為零。

曉海老師 解答

2016-08-02 10:37

你好!只看科目余額,月末你也可以結(jié)轉(zhuǎn),比較麻煩的

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅銷項 做這個 現(xiàn)在銷項有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅大于進項稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.5萬,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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