老師好,我6月份的進項稅額是7912.15元已認證,6月份沒有銷項稅額,7月份進項稅額13492.51元已認證,銷項是7912元,7月底進項稅額還有13492.66元,請問老師我7月底怎樣寫分錄才能體現(xiàn)銷項-進項的差額
岳小紅
于2016-08-01 15:27 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-01 16:00
我是手工賬,進項明細里的合計金額是21404.66銷項余額是7912,做什么分錄能在7月底,應(yīng)交稅金(進項稅額)余額是13492.66而銷項稅額的余額是0呢?
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你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49

借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
進項
這么做的嗎
是的話
借進項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅銷項
做這個
現(xiàn)在銷項有余額
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06

你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33

你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅大于進項稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43

你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.5萬,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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