
之前是在代賬公司做外賬,現(xiàn)在換了一家公司是做內(nèi)賬的。 這家公司之前外賬也是外包出去。前一兩年自己拿回來,但是也沒有做賬,現(xiàn)在老板說不管之前的,從6月開始做,這個(gè)要怎么入手?像6月的應(yīng)收款,應(yīng)付款,還有統(tǒng)計(jì)出來的固定資產(chǎn),這個(gè)怎么入賬 呢?
答: 同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)入賬,然后開始按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了
杠接過來的外賬,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款很多都是已經(jīng)通過私戶收款和付款了,這些什么也沒有,沒有交易記錄,這些怎么處理,還是不管掛那里就可以呢?
答: 你好 私戶付款是付給私人了嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,公司以前會計(jì)做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細(xì)余額總數(shù)不對,總賬的數(shù)比明細(xì)的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個(gè)季度如何做賬和報(bào)報(bào)表?
答: 你好要找到不對的原因再調(diào)整

