
老師好,公司以前會計做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細余額總數(shù)不對,總賬的數(shù)比明細的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個季度如何做賬和報報表?
答: 你好要找到不對的原因再調(diào)整
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠家贈送的正常商品怎么入庫及做賬,應(yīng)付賬款怎么消除,然后銷售的時贈送給客戶的商品怎么做賬?應(yīng)收賬款怎么沖抵
答: 您好!借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時候借應(yīng)收賬款 銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

