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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-16 19:42

你好,差額計(jì)利潤(rùn)分配

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:43

直接錄入應(yīng)收賬款的余額就行嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:44

你好,是的,

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:45

不用入預(yù)收來(lái)試算平衡嗎

郭老師 解答

2020-01-16 19:47

預(yù)收?
應(yīng)收貸方有余額嗎

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:49

沒(méi)有

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:50

有的項(xiàng)目有,有的沒(méi)有

郭老師 解答

2020-01-16 19:51

你錄入的是明細(xì)嗎
要錄入明細(xì)
在貸方的錄入預(yù)收賬款

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:51

錄入期初余額,應(yīng)收賬款直接錄入應(yīng)收款,應(yīng)付賬款直接錄入應(yīng)付賬款就可以了嗎

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:51

對(duì),是有明細(xì)科目

郭老師 解答

2020-01-16 19:52

應(yīng)收借方明細(xì)是應(yīng)收
應(yīng)付賬款貸方明細(xì)在應(yīng)付賬款

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:53

那就是直接明細(xì)錄入就可以了嗎?不用期初的試算平衡嗎?

郭老師 解答

2020-01-16 19:55

需要的
這個(gè)是錄入完了之后做的

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:55

錄入完肯定不會(huì)平衡的吧

郭老師 解答

2020-01-16 19:57

差額計(jì)利潤(rùn)分配的

正信 追問(wèn)

2020-01-16 19:58

那就是直接錄入應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額?

郭老師 解答

2020-01-16 20:01

你其他的沒(méi)有余額就可以

正信 追問(wèn)

2020-01-16 20:05

老師說(shuō)的其他的是什么

郭老師 解答

2020-01-16 20:05

固定資產(chǎn),存貨,貨幣資金等

正信 追問(wèn)

2020-01-16 20:06

庫(kù)存現(xiàn)金,銀行會(huì)有

郭老師 解答

2020-01-16 20:06

哪都要錄入的,錄入齊全了

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2024-01-24 18:21:59
你好? ?那你們的領(lǐng)導(dǎo)意思是 讓你們調(diào)整 ; 這個(gè)錢你對(duì)賬出來(lái) 確實(shí)應(yīng)該少200嗎? 你們有沒(méi)有找到原因?yàn)槭裁磿?huì)多 ? 這樣才能判斷科目的。 是單價(jià)或者 數(shù)量有問(wèn)題嗎? ?
2021-06-21 09:17:11
同學(xué) 您好 收到月份你按照實(shí)際金額做賬 客戶扣減的時(shí)候就自動(dòng)抵減了
2018-12-26 12:49:57
您好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初數(shù)據(jù)做上,然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)做記賬憑證就可以了。
2021-08-08 14:56:13
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