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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-09-09 09:13

你好,不可以,計提的時候,借方應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用等科目,而不是應(yīng)付職工薪酬科目

喜悅的鮮花 追問

2020-09-09 09:46

應(yīng)該怎么調(diào)整

喜悅的鮮花 追問

2020-09-09 09:47

這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2020-09-09 09:48

你好,是可以這樣調(diào)整的

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你好,不可以,計提的時候,借方應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用等科目,而不是應(yīng)付職工薪酬科目
2020-09-09 09:13:36
損益類沒有發(fā)生額,不需要結(jié)轉(zhuǎn),你是要修改什么憑證?
2019-07-08 16:14:50
你好,是填寫上一年的虧損金額
2019-03-28 09:42:37
您好 請問您有進(jìn)項跟銷項稅額么
2019-12-25 15:15:38
您好, 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 報廢為0價值, 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-10-12 07:34:45
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