
請問老師,我家是物業(yè)公司,跟另一家物業(yè)合作。收上來的物業(yè)費(fèi),都給對方。我家應(yīng)該屬于代收。收錢,我做的是貸其他應(yīng)收付,借現(xiàn)金。付給他家,我做借其他應(yīng)付,貸銀行。現(xiàn)在,客戶來找我開發(fā)票。我應(yīng)該怎么做?另一家物業(yè)好像說不能開物業(yè)費(fèi)。我也是做貸其他應(yīng)付,借現(xiàn)金么。可是我一直覺得,我開發(fā)票了,就應(yīng)該是我的收入,但現(xiàn)在這種情況,是不是不對。
答: 同學(xué)你好 你開票了就要做收入的哦
請問老師,我們是物業(yè)公司,跟另一家物業(yè)合作。收上來的物業(yè)費(fèi),都給對方。我們應(yīng)該屬于代收;收錢,做的是貸其他應(yīng)收付,借現(xiàn)金;付給他家,我做借其他應(yīng)付,貸銀行;現(xiàn)在,客戶來找我開發(fā)票。我應(yīng)該怎么做?另一家物業(yè)好像說不能開物業(yè)費(fèi)。我也是做貸其他應(yīng)付,借現(xiàn)金么??墒俏乙恢庇X得,我開發(fā)票了,就應(yīng)該是我的收入,但現(xiàn)在這種情況,是不是不對。怎么辦?
答: 同學(xué)你好 你這個(gè)不開發(fā)票的,你是代收代付,對方開發(fā)票才對
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做外賬,其他應(yīng)付款達(dá)到了700萬(這些全是由對公收到股東借款),這時(shí)的應(yīng)收賬款已達(dá)到500萬。到年底了,可不可以用開發(fā)票的形式(分錄為:借:庫存現(xiàn)金500萬 貸:應(yīng)收賬款500萬)來把些應(yīng)收賬款全消化了,再以現(xiàn)金形式歸還股東的其他應(yīng)付款?
答: 您好,沒完全明白,當(dāng)初記入應(yīng)收賬款的時(shí)候,沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入嗎?如果當(dāng)時(shí)沒有的話,可以這樣操作。

