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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-04 14:46

沒有,前任會計全部做的借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入,并且哪個公司的應(yīng)收賬款都沒有,現(xiàn)在到年底了,我看到這應(yīng)收那么大,其他應(yīng)付款也很大,并且?guī)齑嫔唐芬灿?60萬,現(xiàn)在稅務(wù)又叫自查,所以想把這些給消化了

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 14:38

您好,沒完全明白,當(dāng)初記入應(yīng)收賬款的時候,沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入嗎?如果當(dāng)時沒有的話,可以這樣操作。

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 14:50

您好,可以按您說的操作。

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您好,沒完全明白,當(dāng)初記入應(yīng)收賬款的時候,沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入嗎?如果當(dāng)時沒有的話,可以這樣操作。
2016-12-04 14:38:29
可以使用繼續(xù)使用其他應(yīng)付款科目的
2021-11-24 09:41:33
你好,這個是可以的
2021-11-25 21:10:48
您好,分錄對的。借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
2019-03-19 13:37:12
你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
2019-11-13 10:23:32
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