
請問老師,我家是物業(yè)公司,跟另一家物業(yè)合作。收上來的物業(yè)費,都給對方。我家應(yīng)該屬于代收。收錢,我做的是貸其他應(yīng)收付,借現(xiàn)金。付給他家,我做借其他應(yīng)付,貸銀行?,F(xiàn)在,客戶來找我開發(fā)票。我應(yīng)該怎么做?另一家物業(yè)好像說不能開物業(yè)費。我也是做貸其他應(yīng)付,借現(xiàn)金么??墒俏乙恢庇X得,我開發(fā)票了,就應(yīng)該是我的收入,但現(xiàn)在這種情況,是不是不對。
答: 同學(xué)你好 你開票了就要做收入的哦
請問老師,我們是物業(yè)公司,跟另一家物業(yè)合作。收上來的物業(yè)費,都給對方。我們應(yīng)該屬于代收;收錢,做的是貸其他應(yīng)收付,借現(xiàn)金;付給他家,我做借其他應(yīng)付,貸銀行;現(xiàn)在,客戶來找我開發(fā)票。我應(yīng)該怎么做?另一家物業(yè)好像說不能開物業(yè)費。我也是做貸其他應(yīng)付,借現(xiàn)金么??墒俏乙恢庇X得,我開發(fā)票了,就應(yīng)該是我的收入,但現(xiàn)在這種情況,是不是不對。怎么辦?
答: 同學(xué)你好 你這個不開發(fā)票的,你是代收代付,對方開發(fā)票才對
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,做外賬,其他應(yīng)付款達到了700萬(這些全是由對公收到股東借款),這時的應(yīng)收賬款已達到500萬。到年底了,可不可以用開發(fā)票的形式(分錄為:借:庫存現(xiàn)金500萬 貸:應(yīng)收賬款500萬)來把些應(yīng)收賬款全消化了,再以現(xiàn)金形式歸還股東的其他應(yīng)付款?
答: 您好,沒完全明白,當初記入應(yīng)收賬款的時候,沒有開發(fā)票,沒有確認收入嗎?如果當時沒有的話,可以這樣操作。


會計學(xué)堂 追問
2020-09-08 15:11
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2020-09-08 15:12
QQ老師 解答
2020-09-08 15:24