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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-30 17:19

<p>你好,暫估只需要是暫估應(yīng)付賬款,而不需要是哪個公司的。把原來暫估的沖銷,然后按發(fā)票進行帳務(wù)處理。</p>

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你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
你好 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2020-06-30 15:56:31
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
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