
我單位是建筑一般納稅人,8月我們給事業(yè)單位開具了一張普通發(fā)票,上期有留底稅額,我再填寫申報(bào)表的時(shí)候,主表里面直接就將留底稅額給抵扣了,但是開具的普通發(fā)票是不能抵扣的,那我現(xiàn)在這個(gè)表該怎么填寫,才能不抵扣那部分留底稅額呢
答: 同學(xué)你好 開出去的普票銷項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣的
事業(yè)單位提供給一般納稅人的免稅農(nóng)林普通發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 你好,如果是一般納稅人單位取得免稅農(nóng)林普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以計(jì)算抵扣的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我現(xiàn)在申報(bào)了7月一般納稅人增值稅,有個(gè)滴滴地鐵的電子普通發(fā)票,怎么變成了留底稅額,沒有在7月抵扣銷項(xiàng),是不是下期可以抵扣嗎?
答: 上個(gè)月勾選認(rèn)證了嗎?有底的話也可以,下個(gè)月就扣了。證明上個(gè)月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。

