繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時(shí)全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對(duì)方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對(duì)方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個(gè)計(jì)入土地購買的成本 答

老師,怎么理解借:應(yīng)收賬款。貸:其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)付款。貸:應(yīng)收賬款
答: 你好同學(xué),正常情況沒有這樣寫分錄的
我最近接了一家企業(yè)賬,非?;靵y,應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款與實(shí)際都不相符,我想請(qǐng)問老師,怎么調(diào)賬? 沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在就是想從外賬上調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好 那你就需要一一核對(duì)往來 。你們跟客戶經(jīng)常對(duì)賬沒 ? 及時(shí)出具往來詢證函或者及時(shí)對(duì)賬 確定余額 在調(diào)整你賬上
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,這些有啥區(qū)別。那應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款又有啥區(qū)別呢,
答: 你好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款一般是針對(duì)公司主營業(yè)務(wù)需要收款或付款的,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般主要針對(duì)與經(jīng)營相關(guān)的其他業(yè)務(wù)的,比如押金,保證金等。


清爽的柜子 追問
2020-08-28 15:09
meizi老師 解答
2020-08-28 15:11