
老師,你好。我們物業(yè)是先充值水費(fèi),后開(kāi)發(fā)票。。這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 你好,充值的時(shí)候 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 開(kāi)發(fā)票 借 管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,我是物業(yè)公司,不管是業(yè)主還是公司用的水表戶頭都是我公司的,業(yè)主有的也是在找我公司開(kāi)發(fā)票,但我公司交了水費(fèi),怎么做賬好些呢?
答: 你好!公司交了水費(fèi): 公司部分記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 業(yè)主部分記入其他業(yè)務(wù)收入(開(kāi)票記入其他業(yè)務(wù)收入)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司物業(yè)費(fèi)和水費(fèi)兩個(gè)月交一次,怎么做賬?是按照當(dāng)月交的發(fā)票入當(dāng)月的賬么
答: 你是預(yù)交的話,先借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款 然后每月分?jǐn)側(cè)胭M(fèi)用


茶多紛 追問(wèn)
2020-08-27 10:08
紫藤老師 解答
2020-08-27 10:09