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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-08-25 09:21

您好,賬務上把之前入賬的沖銷,再做一筆正確的憑證,最后金額為0。申報上,在未開票收入上填寫負數(shù)。

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您好,賬務上把之前入賬的沖銷,再做一筆正確的憑證,最后金額為0。申報上,在未開票收入上填寫負數(shù)。
2020-08-25 09:21:18
同學你好, 1.是的,需要按月計提相關(guān)稅金,納稅申報與繳納是同步進行的,申報完,才能點擊扣稅 2.如果稅務核定按季度申報,計提還是按月進行,再每個季度的15號(節(jié)假日順延)申報,比如4-6月申報,在7月15號前申報
2020-08-04 17:06:42
您好,還要提供財務報表的。
2018-04-24 20:50:34
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-09-26 21:24:39
,你清算不是做匯算清繳么,你記得納稅調(diào)增就 可以,要是取職工薪酬包括這個多發(fā)200元
2020-01-17 11:58:13
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