老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款或應付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

我看一個老會計做外帳是小規(guī)模的,對方供應商從來沒有開來發(fā)票過,我想知道那這樣做帳是不是成本本月不用,到年底調(diào)整呀?
答: 您好!這樣肯定是錯誤的。除非他年底一次開來發(fā)票,不然就沒有成本,企業(yè)所得稅會非常高。
老師請問我們是小規(guī)模 供應商的發(fā)票要11月才能開,這個月能暫估成本入賬嗎?分錄該怎么做
答: 你好,是的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司目前是小規(guī)模,經(jīng)營單一,就是從供應商拿貨(砂石料),然后賣給銷售方,我們公司開的3點的普票,自己交稅?,F(xiàn)在最大的問題是供應商就是個個體,沒票給我們,我沒有正規(guī)的發(fā)票做成本如帳,只有個銀行的轉(zhuǎn)帳個人帳戶的記錄,可以用這個做成本入帳嗎
答: 你好,拿對方的銷貨單就可以,沒有發(fā)票不能稅前扣除多交所得稅的

