
老師新接的帳,發(fā)現(xiàn)2014年有一筆暫估管理費(fèi)用,今年怎么處理
答: 你好,需要做沖銷分錄 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
新接一家企業(yè),看2018年的賬務(wù)處理,暫估技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2028年有兩筆,到201
答: 你好,請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 去年暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸 其他應(yīng)付款-暫估 ,但是今年收到的是成本票 這個(gè)怎么沖暫估?。?/p>
答: 沖減在那以,然后按發(fā)票入賬d

