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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-04-16 15:40

沖減在那以,然后按發(fā)票入賬d

WQY 追問

2021-04-16 15:57

那就是今年做  借 管理費(fèi)用-暫估負(fù)數(shù)   貸  其他應(yīng)付款-暫估負(fù)數(shù),  然后再 根據(jù)發(fā)票做  借主營業(yè)務(wù)成本  貸  現(xiàn)金/銀行嗎?   那做2020年匯算的時(shí)候用不用做相關(guān)調(diào)整???因?yàn)檫@筆數(shù)據(jù)去年的賬上是體現(xiàn)在“管理費(fèi)用”上的

辜老師 解答

2021-04-16 15:57

不用的,不用納稅調(diào)整的

WQY 追問

2021-04-16 16:08

那賬上體現(xiàn)的是管理費(fèi)用   現(xiàn)在用成本票沖  沒有關(guān)系嗎?

辜老師 解答

2021-04-16 16:12

沒關(guān)系的,你都是計(jì)入損益的

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相關(guān)問題討論
紅沖掉這一筆,再按現(xiàn)在的情況重新做一筆
2021-04-16 15:35:35
沖減在那以,然后按發(fā)票入賬d
2021-04-16 15:40:47
你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
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