老師,建筑勞務(wù)公司 ,實行簡易征收,根據(jù)開票金額確認收入,您看一下我的分錄寫的對不對? 1、開出發(fā)票 ,確認收入 借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2、收到工程款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-A公司 3、平時產(chǎn)生的料、工、費 借:工程施工--材料、人工、費用 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)工程施工 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工--材料、人工、費用 5、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 6、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
甜~
于2020-08-21 10:48 發(fā)布 ??1222次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-08-21 10:49
你好,對的,您的分錄是正確的;
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是的
2017-04-08 10:42:11

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-05-13 16:33:40

借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
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甜~ 追問
2020-08-21 10:51
立紅老師 解答
2020-08-21 10:54
甜~ 追問
2020-08-21 11:03