
老師,請問公司掛其他應付款-法人有80多萬了,現(xiàn)在要沖平如何做,可以取備用金還給法人嗎,如何做分錄,用什么做原始憑證
答: 80多萬根據(jù)現(xiàn)金管理條例,超過1000的轉賬 借 其他應付款 貸 銀行存款
您好我想問下紅字沖上個月做錯的憑證,正確的憑證可以和紅字沖的放同一張憑證嗎?分錄是借:工程施工 貸:其他應付款是工地填錯了~我們主管讓我紅字沖…我沒懂怎么做…
答: 您好 紅字沖的憑證要這個月單獨寫分錄 放在這個月里面 借:工程施工 借方紅字 貸:其他應付款 貸方紅字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問以后支付的錢,做預提費用,做分錄時 借:費用類科目,貸:預提費用/其他應付款,這個需要發(fā)票做原始憑證嗎?
答: 你好! 不用的,做個預提表就可以了

