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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-12 17:41

就是借的老板的錢,沒有歸還,這樣說就行了

笑笑 追問

2020-08-12 17:54

那老師現(xiàn)在公司不干了,  公司有2個股東,  前期的借款也是借誰的就其他應(yīng)付款- A /B       現(xiàn)在公司虧損了170多萬,  應(yīng)該如何分配?。?nbsp;還是虧損了就不用管了呢?  只欠股東的錢?

樸老師 解答

2020-08-12 18:06

虧損了就不管了,不用分配

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相關(guān)問題討論
就是借的老板的錢,沒有歸還,這樣說就行了
2020-08-12 17:41:42
同學(xué)你好 往來款清理了可以是零,
2020-09-08 17:27:36
“應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
這個就是其他應(yīng)收款列支處理。
2019-06-10 10:50:26
季度申報財務(wù)報表的時候嗎?可以下季度再按照正確的填,因為這個資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù),或者你也可以聯(lián)系專管員幫忙更正。如果是匯算清繳的財務(wù)報表年報,已經(jīng)申報的,那也可以去柜臺或者聯(lián)系專管員更正。
2020-05-12 11:25:23
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