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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-12 15:35

員工是你們自己的員工嗎還是勞務(wù)派遣形式的

大白 追問

2020-08-12 15:50

自己的員工

venus老師 解答

2020-08-12 15:52

這個(gè)借:管理費(fèi)用--社保貸:其他應(yīng)付款

大白 追問

2020-08-12 16:21

請(qǐng)問老師,如果之前的月份做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做賬,直接就是寫的借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,借:進(jìn)項(xiàng)稅額沒有寫,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題要怎么更改啊

venus老師 解答

2020-08-12 18:33

紅沖這條分錄,然后重新做一張分錄

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相關(guān)問題討論
員工是你們自己的員工嗎還是勞務(wù)派遣形式的
2020-08-12 15:35:22
你好,借庫(kù)存商品/費(fèi)用貸待認(rèn)證
2018-11-02 15:00:35
需要的,要抵扣 2.直接紅沖你計(jì)提繳納的社保費(fèi)分錄
2020-05-09 17:20:22
您好,去年是如何做分錄的?
2021-02-23 15:34:11
可以放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面。其實(shí)你勾選了也沒事,反正都要留底的。
2019-07-01 11:04:25
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