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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-11 16:22

您好
請(qǐng)問租金是哪個(gè)月的

摩登 追問

2020-08-11 16:23

下半年的

bamboo老師 解答

2020-08-11 16:26

借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用  按月攤銷金額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅額
貸:其他應(yīng)付款 
以后每個(gè)月寫攤銷分錄
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

摩登 追問

2020-08-11 16:29

本月,借:待攤費(fèi)用/房租36600    貸:銀行存款,下個(gè)月:借:管理費(fèi)用/房租,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:待攤費(fèi)用/房租                 這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-08-11 16:30

您單位還有待攤費(fèi)用科目的話 可以

摩登 追問

2020-08-11 16:33

或者本月,應(yīng)付賬款/物業(yè)36600, 貸:銀行存款36600,下月,管理費(fèi)用/房租、待攤費(fèi)用/房租,應(yīng)交稅費(fèi)..... 貸:應(yīng)付賬款36600     這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-08-11 16:34

這樣子也可以的哈

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問租金是哪個(gè)月的
2020-08-11 16:22:50
你好,在付款和收票的當(dāng)月做賬,現(xiàn)在沒有付款也沒有收到發(fā)票不用做賬
2019-12-18 10:53:22
你好 借;制造費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-09-05 11:45:11
同學(xué)你好 開了一年的還是兩年的?
2020-12-25 15:15:38
你好姐,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付賬款或者是銀行。
2019-04-16 17:37:59
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