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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-11 13:26

你好,
借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)

沁沁 追問

2020-08-11 13:29

想問下,為什么不能是,借;應(yīng)付職工薪酬 正數(shù), 貸; 管理費(fèi)用 正數(shù)

立紅老師 解答

2020-08-11 13:32

你好,管理費(fèi)用在貸方,有的財務(wù)軟件在出利潤表時取不到數(shù),會使報表數(shù)是錯的;

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你好, 借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
2020-08-11 13:26:36
您好 借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi)
2019-04-23 17:40:24
個人部分是發(fā)放工資的時候扣除下來的啊
2021-07-12 11:38:12
您好 做計提社保相同的紅字分錄沖回即可
2019-06-10 13:34:42
你好,是少計提了,還是多計提了 ?
2019-07-11 10:41:43
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