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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-10 17:37

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 900
貸;庫存商品 900

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你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸;庫存商品 900
2020-08-10 17:37:41
一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好 請(qǐng)問去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
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