老師,以前未入賬的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想入賬怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,而且有些早就超過報(bào)廢年限了,全部都在使用,公司要求按國(guó)家規(guī)定來入賬,要我拿出國(guó)家規(guī)定的條例來看,在哪里去找這種情況國(guó)家規(guī)定的條例

櫻花雨
于2020-08-08 09:10 發(fā)布 ??4735次瀏覽
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微微老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-08-08 09:14
您好,看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法。您這種按照正規(guī) 的做法,是要走以前年度損益的,調(diào)整結(jié)構(gòu)的。而且,入賬需要發(fā)票,合法票據(jù)。這些您們還有嗎?
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您好,看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法。您這種按照正規(guī) 的做法,是要走以前年度損益的,調(diào)整結(jié)構(gòu)的。而且,入賬需要發(fā)票,合法票據(jù)。這些您們還有嗎?
2020-08-08 09:14:31
你好,這個(gè)必須計(jì)入固定資產(chǎn),然后才可以按一次性計(jì)提折舊的
2018-08-07 17:14:34
我買了本書,例題是購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的施工設(shè)備,發(fā)票價(jià)格是530,500元,發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)為4000元,款
項(xiàng)已支付。相關(guān)的賬務(wù)處理是:
借:固定資產(chǎn) 530500
貸:銀行存款 530500
我覺得不對(duì),應(yīng)該把運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn):
借:固定資產(chǎn) 534500
貸:銀行存款 534500
請(qǐng)問書上對(duì)還是我做對(duì)
2015-11-13 16:55:26
借 固定資產(chǎn) 購(gòu)買金額
未確認(rèn)融資費(fèi)用 倒擠金額
其他應(yīng)收款 保證金
貸 銀行存款 支付金額
長(zhǎng)期應(yīng)付款 不含 增值稅欠款
借 長(zhǎng)期應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)
貸 存款
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
你上面數(shù)據(jù)不全,你按這個(gè)把數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
2020-05-13 14:47:09
您可以做固定資產(chǎn)清理,把可以用的顯示器的殘值轉(zhuǎn)入在建工程,然后再和新的電腦主機(jī)也計(jì)入在建工程以后一轉(zhuǎn)入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20
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