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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-06 14:35

您好,您這是用到哪里的?什么企業(yè)?

潔潔 追問

2020-08-06 14:40

自己公司管理人員加油開的發(fā)票,新材料有限公司

玲老師 解答

2020-08-06 14:42

如果是單位有車輛,您就記入管理費(fèi)用,車輛費(fèi)如果是個(gè)人的車輛,單位沒有車,您就記入管理費(fèi)用,福利費(fèi)

潔潔 追問

2020-08-06 14:45

我是想問:普通發(fā)票不管是3/6/13%稅率,都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?直接借:管理費(fèi)用   貸:應(yīng)付賬款   ;如果是專票借:管理費(fèi)用-XX  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款-XX,會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?

玲老師 解答

2020-08-06 14:47

您好,對(duì)的,普通發(fā)票是不能抵扣的,只有收到專用發(fā)票,然后才在借方記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目

潔潔 追問

2020-08-06 14:49

好的,謝謝老師!

玲老師 解答

2020-08-06 14:51

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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借:現(xiàn)金500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14.56 固定資產(chǎn)清理485.44
2017-02-10 09:04:44
您好,您這是用到哪里的?什么企業(yè)?
2020-08-06 14:35:04
您好!小規(guī)模不能抵扣不用分開錄啊
2018-10-22 16:26:19
您好。貸方先做原來(lái)分錄的紅字分錄,然后再按照您開的正確的再做一遍正確的分錄。
2019-10-28 17:29:31
沒有,當(dāng)月的發(fā)票一般當(dāng)月作廢就可以了,不需要紅沖
2018-10-14 15:00:49
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