老師,其他應收款和其他應付款能同時用在一個客戶 問
同學,你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務(wù)所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
答: 您好!計提的時候是管理費用-福利費。
計提年終獎我是計提管理費用——職工薪酬,還是管理費用——年終獎??
答: 和你工資的一樣,做就可以借管理費用-工資貸應付職工薪酬工資。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工會經(jīng)費,1月計提 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100.2月計提 借:管理費用 200 貸:應付職工薪酬 2003月繳納工會(1-3月工會)借:應付職工薪酬 300 管理費用 200 貸:銀行存款500
答: 這樣操作對嗎

