
你好 我想咨詢(xún)一下 就是客戶(hù)對(duì)公轉(zhuǎn)了2000管理費(fèi)來(lái) 這個(gè)金額是價(jià)稅合計(jì)的 可是開(kāi)票的時(shí)候按不含稅的開(kāi)了 不沖紅的要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 您好,如果不開(kāi)具紅字發(fā)票的話(huà),差額就只能掛應(yīng)收賬款了。
鄒老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們賬上退回的360元的賬戶(hù)管理費(fèi),但這賬戶(hù)管理費(fèi)是上個(gè)月做的,這個(gè)月退回,我該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 你好,借;銀行存款360,貸;管理費(fèi)用360
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
靠掛別人公司,甲方撥款到他們賬上,直接把管理費(fèi)稅點(diǎn)扣完返回余款,我怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)收賬款。


小魚(yú)兒 追問(wèn)
2020-08-05 10:56
張艷老師 解答
2020-08-05 10:57