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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-04 11:36

你好,
請問我在稅務(wù)申報表上是否只需在“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”這一欄寫上紅字發(fā)票上的稅額即可,——是的
還有就是這一張紅字發(fā)票需要怎么做賬?
借,庫存商品,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅 費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 12:20

請問收到的紅字發(fā)票會不會出現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票平臺上,如果有的話,需要勾選認(rèn)證嗎?

立紅老師 解答

2020-08-04 12:37

你好,紅字 發(fā)票不需要勾選 的。

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 14:24

請問我收到供應(yīng)商的退款,應(yīng)該怎么做賬呢?上面是紅沖發(fā)票的做賬,現(xiàn)在是收到退款該怎么做賬呢?

立紅老師 解答

2020-08-04 14:26

你好,請問紅沖發(fā)票時分錄是?

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 14:27

還有就是這一張紅字發(fā)票需要怎么做賬?
借,庫存商品,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅 費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
這個是老師你剛才告訴我的

立紅老師 解答

2020-08-04 14:28

你好
收到款項
借,銀行存款,正數(shù)
貸,應(yīng)付賬款,正數(shù)

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 14:32

老師,我們賬上的庫存商品已經(jīng)找不到相應(yīng)的退貨產(chǎn)品,所以紅沖發(fā)票上的產(chǎn)品,可否入“營業(yè)外收入”這個會計科目呢

立紅老師 解答

2020-08-04 14:44

你好,可以,是可以的。

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 15:32

老師,我們開了張管道燃?xì)獍惭b工程發(fā)票給客戶,請問領(lǐng)用材料的時候,應(yīng)該怎么做分錄,材料是公司買的,不是生產(chǎn)的

立紅老師 解答

2020-08-04 15:34

你好,
借,工程施工一工程成本一材料費(fèi)
貸,原材料

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 15:36

老師,我的財務(wù)軟件沒有工程施工這個會計科目呢,應(yīng)該怎么辦呢

立紅老師 解答

2020-08-04 15:47

你好,您看下有勞務(wù)成本么

無心的玫瑰 追問

2020-08-04 15:54

請問可以在科目名稱那里添加“工程施工”不?然后下設(shè)工程成本

立紅老師 解答

2020-08-04 16:04

你好,可以,是可以的。

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相關(guān)問題討論
您好!對于開紅字的,是開了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。
2018-06-07 09:14:17
我公司是10月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 開成功紅字信息表次月納稅申報,所屬期10月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
2020-02-10 16:03:39
您好,若對方開了紅字增值稅專用發(fā)票,且您已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅,則您在報稅的時候需要紅字沖回進(jìn)項稅額。
2020-06-03 11:20:37
您好 就是收到紅字發(fā)票申報的時候要填附表二 把紅字發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-02 09:15:50
10月就要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-02-10 18:03:38
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