
前會計做到6月的賬,交給我,我是按她的科目余額表登賬嗎?馬上要申報7月的賬,我才剛接手不知從什么地方下手記賬?
答: 您好,按照六月份的科目余額表錄入七月份的期初金額,然后接著做賬
現(xiàn)在在賬套里對科目余額表,本期庫存對了,本期共付對不上,怎么辦呢,就是庫存不動,貸方對不上,知道哪錯了,但是已經(jīng)記賬了,只能調(diào)了,怎么調(diào)余額不變,只貸方變呢
答: 期末=期初+借方購入-貸方出庫 這是個恒等式,余額不變,只貸方變,意味著只能貸方內(nèi)部變,貸方總數(shù)是不變的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
軟件取報表時出錯,又急著要申報報表,是不是能在科目余額表中取數(shù)?
答: 能在科目余額表中取數(shù)


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2020-08-04 11:07
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