
你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費(fèi)用 貸,銀行存款, 計提當(dāng)月租金 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計提4月的租金 借,管理費(fèi)用, 貸 應(yīng)付賬款 對嗎
答: 您好 請問收到租金發(fā)票了么
老師,請問去年有一筆卡座的租金費(fèi)用收到發(fā)票的時候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,支付的時候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,所以到時應(yīng)付有余額,我現(xiàn)在怎么做分錄才能做平這個余額呢?
答: 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司付房租時,① 借管理費(fèi)用,貸銀行存款②借應(yīng)付賬款,貸銀存,貸銀存,借管理費(fèi)用這兩個賬務(wù)處理有什么區(qū)別?
答: 第一個分錄是付房租時就取得了發(fā)票,第二個分錄是沒有取得發(fā)票,取得發(fā)票后再計入管理費(fèi)用

