老師,本月只有銷項,沒有進項,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額 這樣對嗎?
追逐我的明天。
于2020-08-03 15:09 發(fā)布 ??1190次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
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進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
做這個的
2021-02-21 14:29:04

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你具體的問題是?
2016-10-13 12:58:26
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