
老師你好,我在7月份多開了一張發(fā)票,在8月份扣稅才發(fā)現(xiàn),并且稅己扣,而且跟對(duì)方無(wú)下次合作,我要對(duì)多開那張開紅字發(fā)票,要怎么開才能抵銷我那張多開發(fā)票的稅金
答: 你好,七月份開出來(lái)了,您當(dāng)時(shí)沒有作廢,就沒有辦法了,就需要正常的報(bào)稅,然后您八月份可以開紅字發(fā)票,以前多交的稅款可以抵扣,以后的稅款
就是紅字發(fā)票多開了要這么辦,跨年度了 現(xiàn)在對(duì)方要我公司開具差額發(fā)票給她
答: 紅字發(fā)票開多了,開差額部分給對(duì)方
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好:我想問2020年3月我沒有收入也沒開發(fā)票,但是2020.1月開出去一張專票20810.00元,這張發(fā)票多開了10元3月份對(duì)方找我,我開了一張紅字20810元又給他換了20800元,想問這10元怎么交稅
答: 這個(gè)是減少當(dāng)月需要交的銷項(xiàng)稅,就是10元屬于含稅的銷項(xiàng)額的數(shù)據(jù)。減少增值稅的金額是:10/(1+適用稅率)*適用稅率。

