
我用朋友的公司跟客戶做生意,朋友說開票的話算我11.5個點,但是如果我的供應商可以直接開進項票給我的話,我應該怎么和朋友算這個稅點?
答: 您好!進賬票可以抵扣增值稅點,你可以和他商量一下有進項票稅額是否可以低一點。
供應商寄進項票過來,我們對帳打款需做什么
答: 你好,核對發(fā)票開具信息是否有誤,與進貨入庫單的數(shù)據(jù)是否一致,核對一致就可以寫付款申請單轉款給對方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在在做11月份的內(nèi)帳 很多供應商都對賬了 但是發(fā)票沒有到 我是不是可以按照對賬金額把進項稅做進去
答: 您好!你如果能夠確定金額,就還是做進去。
我是做外貿(mào)出口是貿(mào)易公司 上個月 有個用作出口的進項票 當時供應商沒有票了 這月才開過來 那我上個月的賬 是不是做的暫估入庫?是用作退稅的 收入是上月確認了
我們現(xiàn)在要求我們供應商都開票,有些供應商要我們加13個點,那按照我們現(xiàn)在的模式,收13%的進項票,對我們來說劃算么?
老師我想問一下,我們公司有一筆業(yè)務今年3月份報關出口,但供應商沒開進項票,我們還沒確定收入,等供應商開進項票之后再確定收入可以嗎
老師 我們公司供應商上月開過來的進項票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)供應商要我們開紅票,我們票的限額是10萬,可以超限額開紅票嗎?


風中的店員 追問
2020-08-03 08:50
韋老師 解答
2020-08-03 09:18