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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2020-07-30 14:17

同學,你好,你的理解正確,成本暫估入賬。

小月 追問

2020-07-30 14:21

老師:分錄是不是先做暫估入庫,然后才做銷售收入,月末就是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本?

桂龍老師 解答

2020-07-30 14:23

裝飾公司,采購回來的一般都是成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。收入,是裝飾工程款

小月 追問

2020-07-30 14:27

老師:雖然是裝飾公司,但沒有工程在做,老板說執(zhí)照經(jīng)營范圍有建筑材料的銷售,他開的發(fā)票是砂石料款(有數(shù)量及單價及銷售合同)屬于純銷售業(yè)務(wù)

桂龍老師 解答

2020-07-30 14:29

哦,那就是正常暫估入庫就行了,入庫后,根據(jù)銷售的情況,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。等來票后,紅沖暫估重新入庫就行了。

小月 追問

2020-07-30 14:30

老師,我有銷售的數(shù)量及單價了,我想問下暫估的單價是它的多少(我暫估價多少合適?)

小月 追問

2020-07-30 14:31

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的成本嗎?

桂龍老師 解答

2020-07-30 14:32

暫估,要問問老板進貨是多少錢啊,對方是不是會給票啊。月末結(jié)轉(zhuǎn)的成本,就是銷售的數(shù)量乘以暫估的單價。

小月 追問

2020-07-30 14:34

好的,謝謝老師

桂龍老師 解答

2020-07-30 14:34

不客氣,祝你學習愉快。滿意給個無形好評。

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同學,你好,你的理解正確,成本暫估入賬。
2020-07-30 14:17:33
小規(guī)模企業(yè)2022年12月暫估成本80萬,當時做了主營業(yè)務(wù)成本,并轉(zhuǎn)入了本年利潤,2月份收到發(fā)票,2月的暫做沖回要怎么做?
2023-03-16 13:38:53
您好,是的,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本,成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-12 12:09:01
可以注銷公司,編制注銷前的財務(wù)報表就可以注銷。需要報完稅才能注銷
2019-04-11 19:06:13
您好。開回發(fā)票,借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) 借:庫存商品(藍字) 貸:應(yīng)付賬款(藍字)
2020-06-16 23:37:44
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