
您好 6月付了物業(yè)費和制冷費,7月收到發(fā)票怎么做賬。 另外6月預交半年的物業(yè)費 7月還沒收到發(fā)票怎么做賬。
答: 一、借:其他應付款 貸:銀行存款 二、預付后沒有收到發(fā)票,可以計提費用處理。 借:管理費用——物業(yè)費 貸:長期待攤費用——物業(yè)費
預交物業(yè)費。12月份預交15年1~3月物業(yè)費。12月收到的發(fā)票,這樣怎么入賬?
答: 金額不大就直接入12月的帳,金額較大的話可以先入待攤費用,到15年再待攤進管理費用,借 福安里費用----物業(yè)費 貸 待攤費用---物業(yè)費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是物業(yè)公司,物業(yè)費都是做的預收,收到物業(yè)費發(fā)票未開,借銀行存款貸預收賬款 ,那給他開發(fā)票的時候怎么做賬呢
答: 借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費






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2020-07-28 17:08
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