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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-28 14:13

你好,
借:應付職工薪酬 2000
待:以前年度損益調整 2000

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:14

發(fā)放的那個賬務處理呢

王超老師 解答

2020-07-28 14:16

你好,發(fā)放是不需要做賬的,因為你實際沒有發(fā)放的,也就相當于沒有做錯的

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:17

可是我賬務處理是發(fā)放的

王超老師 解答

2020-07-28 14:19

我明白了,你做的是多發(fā)放了那個2000元
那么
借:現(xiàn)金/銀行存款
貸:應付職工薪酬

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:27

如果我多計提了工資,我就是借應付職工薪酬貸以前年度損益,然后借以前年度損益貸未分配利潤是么,如果是少計提了就是反著的

王超老師 解答

2020-07-28 14:34

是的,你可以這么理解的

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相關問題討論
這個的話 不管什么時候發(fā)放 都要計提應付職工薪酬的呀 什么時候發(fā)誰的工資 誰的應付職工薪酬-XX 就減少了呀
2020-06-17 19:38:18
你好, 借:應付職工薪酬 2000 待:以前年度損益調整 2000
2020-07-28 14:13:28
你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 工資 負數(shù)
2020-06-12 14:32:33
同時計提扣除
2017-01-25 13:11:37
同學你好, 如果發(fā)放工資的金額比計提工資的金額多或少,怎么賬務處理 如果發(fā)放的比計提的少,需要按少計提的數(shù)做補提的分錄 如果發(fā)放的比計提的多,需要按多計提的數(shù)做計提分錄的負數(shù)分錄
2021-07-17 10:58:36
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