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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-28 12:19

您好,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

布丁 追問

2020-07-28 12:53

如果進(jìn)大于銷,是不是寫到第二個分錄就行了,別的不管

大海老師 解答

2020-07-28 13:05

是的,你的理解正確

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是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好 不需要在設(shè)置轉(zhuǎn)出多繳增值稅 ,就在轉(zhuǎn)出未交增值稅 核算即可
2020-06-23 14:35:56
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-04-12 23:21:41
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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