老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師,請教個問題:2019年初人事計算個稅時按照以前方式計算,所以造成工資條上扣了員工個稅,實際申報個稅并沒有扣個稅的。這樣賬面還有一筆應(yīng)交個人所得稅的稅費(實際是不用繳納的),這筆數(shù)要如何處理呢?
答: 你好! 建議結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交個稅 貸營業(yè)外收入
老師,應(yīng)交個人所得稅貸方余額95,怎么把它沖平???因為之前工資表和個稅申報系統(tǒng)不一致,現(xiàn)在找到原因,是工資表上個稅沒有按累計預(yù)扣法,所以現(xiàn)在要把貸方數(shù)沖掉?如何做賬啊?
答: 你下次發(fā)工資的時候補上這個95 工資表上面沖掉這個借應(yīng)交個人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬 工資
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年年終獎忘記申報了,老板不想補申報,想把他當(dāng)20年年終獎報了,相當(dāng)于自查補報。但是因為個稅差異,應(yīng)交個人所得稅有差異,帳務(wù)需如何處理。例如,17年發(fā)年終獎時個稅17000。20年申報時,同樣金額個稅才9000。相差的8000要如何處理比較合適,或者是否有更好的辦法,請指教!
答: 你好,這個17年的獎金是什么時候發(fā)的?是通過公戶發(fā)的嗎?有做賬嗎?

