
老師,增值稅申報(bào)中,如果是hua kuan稅了,就沒辦法修改了。hua kuan 稅是啥?我聽課的時(shí)候聽不懂這個(gè)詞
答: 您好 劃款 就是已經(jīng)扣稅了
一般納稅人增值稅這個(gè)月零申報(bào),沒有收入,沒有對(duì)外開票,只收到一些增值稅待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票,是不是申報(bào)的時(shí)候所有數(shù)據(jù)都是零申報(bào),什么地方也不用填,增值稅納稅申報(bào)課還沒聽完:(
答: 你好,如果你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,沒有銷售,是全部填寫0申報(bào)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問我聽課后發(fā)現(xiàn)同一所屬期的增值稅必須報(bào)在出口退稅之前。但是我看了我們公司的申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)9月份報(bào)了出口退稅,10月份才申報(bào)增值稅呀,這是為嘛?
答: 你好,9月報(bào)出口退稅,10月報(bào)增值稅是同一批貨物嗎?如果是這樣,就沒有按正確的時(shí)間確認(rèn)收入申報(bào)增值稅 貨物流程是先出口報(bào)關(guān),確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅的.







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