
老師本月銷(xiāo)售少,進(jìn)項(xiàng)大于收入,增值稅為負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎?
答: 你好 可以申報(bào) 形成留底 等以后抵扣?
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開(kāi)票金額申報(bào)了銷(xiāo)售額),次月收到代開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,如果本月銷(xiāo)售收入小于銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷(xiāo)售收入小于銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),沒(méi)有其他操作。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)公式 增值稅稅負(fù)=應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)售收入這里的應(yīng)交增值稅是指銷(xiāo)項(xiàng)稅,還是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅后的應(yīng)交增值稅?
答: 你好,應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



紅太狼 追問(wèn)
2016-09-28 14:13
吳月柳 解答
2016-09-28 13:48
吳月柳 解答
2016-09-28 13:59
吳月柳 解答
2016-09-28 14:18